Você pode reivindicar milhas sobre impostos se não for autônomo?
Você poderá reivindicar milhas sobre impostos se:
Os autônomos não são os únicos que podem aproveitar as vantagens das deduções fiscais de quilometragem, mas todos os demais precisarão preencher um formulário do Anexo A e detalhar suas deduções se quiserem obter economia fiscal. Aqueles que discriminarem poderão deduzir milhas para cuidados médicos e trabalhos de caridade.
Felizmente, existesem limitesobre a quantidade de milhas que você pode reivindicar em impostos, desde que todas as milhas estejam relacionadas a fins comerciais.
O IRS não estabeleceu um limite ou limite para a quantidade de milhas dedutíveis que você pode reivindicar.Você não pode deduzir despesas de quilometragem como funcionário W-2porque despesas diversas e não reembolsadas dos funcionários não são mais dedutíveis do imposto de renda.
- Quilometragem total do ano.
- Leituras do odômetro no início e no final do ano.
- Quilometragem para cada viagem de negócios.
- Hora do gotejamento (o dia será suficiente)
- Lugar (seu destino)
- Propósito da viagem.
Qual é a taxa federal de reembolso de milhas?A taxa de reembolso de milhas de 2024 para direção relacionada a negócios é de 67 centavos por milha. A taxa de milhagem médica e móvel é de 21 centavos por milha, e a taxa de milhagem de caridade é de 14 centavos por milha.
A maioria dos funcionários não é elegível para reivindicar milhas até janeiro de 2026, de acordo com a Lei de redução de impostos e empregos, mesmo que os empregadores não reembolsem suas despesas comerciais com milhas. Os elegíveis para reivindicar milhas sobre seus impostos são: Autônomos, empreiteiros e proprietários de empresas. Reservistas das Forças Armadas.
Outra bandeira vermelha de auditoria é afirmar que você usa seu carro 100% para negócios, em vez de alocar entre uso comercial e pessoal, diz Freedman. Mantenha um registro de quilometragem para poder calcular a parte do tempo que você usa o carro para negócios - e para ajudar a defender seu caso se você for auditado.
Adicionalmente,com um veículo econômico, a taxa de quilometragem padrão provavelmente oferecerá um valor de dedução maior- você gastará menos com gasolina e manutenção do que o “veículo médio”, mas ainda aproveitará uma dedução do IRS projetada para o veículo médio.
Não se esqueça da sua quilometragem totaldurante o ano
Vimos relatórios de auditorias em que o examinador do IRS solicita a quilometragem total do veículo. Se você é uma pequena empresa que usa seu veículo para uso comercial e pessoal, convém registrar sua milhagem a partir de 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro.
Posso usar meus recibos de gás para impostos?
Se você estiver reivindicando despesas reais, coisas como gás, petróleo, reparos, seguros, taxas de registro, pagamentos de aluguel, depreciação, pedágios de pontes e túneis e estacionamento podem ser deduzidos." Apenas certifique-se de manter um registro detalhado e todos os recibos, ele aconselha, e acompanhe sua quilometragem anual e depois deduza o ...
As milhas comerciais são a distância que você percorre de um local de trabalho para outro. Essas são as únicas milhas que os regulamentos do IRS permitem que sejam deduzidas e são uma das muitas reduções de impostos relacionadas a automóveis que o IRS permite que os trabalhadores autônomos reivindiquem.
Já que hásem limite superioraté quantas milhas você pode reivindicar, as deduções fiscais variam muito de pessoa para pessoa e dependem principalmente do custo do carro, de quão novo ele é e de quanto eles dirigem.
Seu registro de quilometragem deve ser capaz de provar:O valor: o número de milhas percorridas em cada viagem de negócios. A hora: a data e hora em que você faz cada viagem. O lugar: o destino de cada viagem de negócios.
Esqueci de monitorar sua milhagem: o que diz o IRS
“Se você não tiver registros completos para comprovar um elemento de uma despesa, deverá comprovar o elemento com: Sua própria declaração escrita ou oral contendo informações específicas sobre o elemento, e. Outras evidências de apoio que sejam suficientes para estabelecer o elemento.”
O tipo de método de dedução que você escolher determinará se você pode ou não reivindicar gasolina ou quilometragem em seus impostos,não ambos. Se você usar o método de despesa real, que soma todos os custos relacionados ao uso comercial do seu veículo, reivindicar quilometragem não será uma opção.
- Impostos sobre trabalho autônomo. ...
- Despesas de home office. ...
- Prêmios de seguro saúde autônomo. ...
- Contribuições para planos de aposentadoria autônomos. ...
- Despesas com veículos. ...
- Despesas com telefone celular.
Para os anos fiscais de 2018-2025,você só pode deduzir despesas com carro se trabalhar por conta própria como empreiteiro (freelancer ou trabalhador temporário) ou se for proprietário de uma empresa. O IRS atualiza constantemente as leis tributárias federais, por isso é uma boa ideia verificar todos os anos.
Agora, o IRS reconhece três tipos diferentes de milhagem: Pessoal: quando não é dirigido para nenhum propósito comercial (fazer compras ou levar sua família para ver um filme) Comercial: quando está relacionado a fins comerciais (participar de uma conferência, visitar um cliente) Deslocamento diário: dirigir do seu local de residência até o seu local de trabalho.
Se você comprou este veículo usando um empréstimo de carro,você não poderá cancelar o pagamento do seu carro. No entanto, você pode amortizar uma parte dos juros do empréstimo do seu carro. É isso mesmo - os juros do seu empréstimo contam como despesas comerciais relacionadas ao carro, assim como gasolina e consertos de automóveis.
Devo guardar meus recibos de gás para deduções fiscais?
Esses pequenos pedaços de papel podem proporcionar deduções fiscais substanciais. Além disso, eles ajudam a registrar a quilometragem, as despesas do veículo e o uso comercial do seu carro. Lembre-se de guardar todos os seus recibos, monitorar sua quilometragem e apenas reivindicar despesas para uso comercial.
Calcular quilometragem para impostos
Por exemplo, se você dirigiu 1.200 milhas comerciais em 2023 com seu veículo pessoal e a taxa de milhagem do IRS para o mesmo ano for de 65,5 centavos por milha, seu cálculo será o seguinte:[milhas] * [taxa], ou 1.200 milhas * $ 0,655 = $ 786 que você pode reivindicar como dedução em sua declaração de imposto de renda.
Em alguns casos, como auditorias do IRS, pode ser necessário fornecer registros detalhados de suas viagens de negócios para apoiar suas deduções fiscais. Se o seu monitoramento de quilometragem para fins comerciais for aleatório ou inexistente,você corre o risco de perder essas deduções e potencialmente enfrentar penalidades.
Se você estiver mantendo um registro de quilometragem para fins de IRS, seu registro deverá ser capaz de comprovar a quantidade de milhas percorridas em cada viagem de negócios, a data e hora em que cada viagem ocorreu, o destino de cada viagem e o negócio. propósito relacionado para viajar para este destino.
Emborao IRS não exige viagens pessoais em seu registro de milhagem, é altamente recomendável incluí-los porque fornecerá clareza para você e para o IRS, uma vez que você precisa separar sua milhagem comercial total, milhagem pessoal total e milhagem total de deslocamento para o ano.